广元市政府国有资产监督管理委员会
广元市国资委2023年度预算执行情况审计发现问题整改情况
根据市审计局《关于广元市国资委2023年度预算执行的审计报告》(广审行报〔2024〕11号)精神,我委高度重视,对标问题、逐条梳理,分析产生原因,落实整改工作举措,扎实进行整改。
一、整改工作落实情况
(一)针对部门预决算编制方面存在问题的整改。严格贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》等相关法律法规,及时修订委机关预算管理制度,加强财务人员业务培训和财务规范化管理力度,合理编制和落实预算计划。
(二)针对执行财经纪律方面存在问题的整改。一是加强预算资金结转结余管理监督,每月按时与财政部门对账,及时清理结转结余资金。二是进一步提高财务人员专业素养和责任意识,确保资金按时有序支出。三是加强支出管理,严格按照预算规定的支出用途使用资金。
(三)针对落实过紧日子要求问题的整改。一是严格执行公务卡强制结算规定,做到应刷尽刷。二是合理确定采购需求,根据工作实际按需采购,避免浪费。
(四)针对国有资产管理问题的整改。一是建立闲置资产盘活台账,并制定相关措施。二是修订《固定资产管理制度》,建立固定资产管理台账。三是对办公设备进行全面盘点,严格按照《广元市市级行政事业性国有资产管理暂行办法》规范管理。
(五)针对其他审计事项问题的整改。一是按照内部审计工作相关规定,对领导班子分工进行调整。二是强化内审工作力量,成立市国资委内部审计领导小组,加强对审计工作的领导,推进审计各项工作落实。三是全面清理工会账户,对工会收支手工账、现金日记账、银行日记记账相关要素进行完善,建立工会电子账,进一步规范工会经费会计核算。四是已完成《租赁房屋维护维修管理办法》修订工作。
下一步,我委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,强化政治担当,以钉钉子精神做好审计发现问题整改"后半篇文章",确保问题见底清零、长效机制建立完善。
广元市国资委
2024年8月30日