为适应新的审计工作需求,强化公司内审人员的法规意识,降低审计风险,为审计工作提供有力指导,推动审计工作标准化,近期,集团审计部根据集团实际情况,对与审计工作相关的法律法规及规范性文件进行了全面梳理和整理,编纂了《企业内部审计法规汇编(2023)》"工具书",旨在便于审计从业人员全面理解、精准把握、规范执行审计相关政策法规、规定及操作行为。
该"工具书"对近年来审计事务所涉及的法律法规进行了系统性的梳理,收录了包括国家、省、市等层面的审计类、审计整改类以及其他相关法规类三类审计业务常用的现行有效法律、法规制度及规范性文件80余项,超过500页,36万字。该"工具书"方便查阅,实用性和可操作性强,进一步提高了公司内部审计人员的法治意识、程序意识。
今后,审计部将根据实际情况,确保企业内部审计汇编的常态化动态化更新,持续提高汇编的精准性与实效性,为提高内部审计人员业务素养、工作效率提供权威、实用、便捷有效的工具。