4-7月,市城投集团根据公司审计委员会要求,对下属13家子公司进行2019年全面经济责任审计及5家子公司主要负责人离任经济责任审计,历时3个多月,现已全面完成审计工作并出具审计报告。
此次审计主要从“三重一大”决策机制执行情况,企业法人治理结构的建立、健全和运行情况,企业资产规模及经营效益情况,财务制度制定、执行情况及资金调度使用情况,落实全面从严治党主体责任情况,以往审计发现问题的整改情况等六方面开展。通过开展常规内部审计,全面梳理共性及个性问题,对财务收支及有关经济活动开展监督,一方面增强企业领导和职工“依法治企、合法经营”的意识;另一方面,发现和抑制违规违纪问题,从深层次上提出有前瞻性的审计意见和建议,使问题控制在萌芽状态,有效防范和化解各类风险。
为进一步做好内审工作,还需从三个方面发力:一是各子公司要认真对照《审计报告》中提出的问题,深刻剖析,找准问题根源,彻底、有效、全面的作出整改;二是公司纪检监察部、计划财务中心、法律审计风险控制部联合组成督察组,对子公司整改情况跟踪督查;三是公司审计部门要建立健全审计结果运用机制,加强审计结果运用,达到“审计促管理、审计促效益、审计促发展”的目的,有效促进企业高质量发展。
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