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青川县财政局 “三措施”狠抓内部审计工作

发布时间: 2018-12-29 来源:财政监督局 分享: 【字体: 打印

一是加强组织领导,强化内控制度建设。狠抓内部控制的制度化、规范化,逐步建立起“领导重视,机构健全,上下协调,内控落实”的工作机制。二是认真履职,强化内控制度执行。开展内部风险评估,加强党风廉政建设风险防控工作,认真执行“三重一大”制度,重点关注资金预算、财务收支、政府采购、固定资产、项目建设等方面事项,推进制度执行。三是强化问题整改。针对内部审计中出现的问题,编制问题清单,建立问题台账,逐一销号管理,限期整改,确保落实。

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