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我市大力提升部门预算执行审计工作质效
信息来源:行政事业审计科 杨泓    发布日期2021-08-25         分享:

(1)全面覆盖、重点突出。对市本级一二级预算单位开展了2021年部门预算执行审计,重点关注了部门预决算编制、贯彻落实过紧日子要求、执行财经纪律、财政专项资金分配管理和使用绩效、政府采购管理、治理“乱收费”、内控制度建立、内审工作开展等情况,力争反映情况“准”、查处问题“深”、原因分析“透”、措施建议“实”。(2)多点发力、成效突出。2021年部门预算执行全覆盖审计对8个现场全面审计单位出具审计报告8份,发现5类68个问题,涉及问题资金0.36亿元,提出审计建议26条;对现场疑点核查单位出具审计整改函9份,发现5类26个问题,涉及问题资金0.34亿元;58个单位及部分下属单位自查出问题42个,涉及问题资金3.43亿元;配合省厅开展专项资金延伸审计,反映问题3个,提出审计建议3条。(3)清单管理、规范运行。建立预算部门问题疑点清单、问题清单、整改清单,形成闭环,做到问题清单逐一销号,坚持“审、帮、促”三管齐下,打通审计监督“最后一公里”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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